Orden de Compra. Nº2992-694-SE22 "insumos alimenticios"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-694-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2022
Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-142-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 17041,48
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARAN
R.U.T. 9.044.909-5
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral34BotellaAGUA MINERAL SABORIZADA MAS AGUA MINERAL SABORIZADA MAS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.288 $ 28.288
50192503
Rellenos de sándwich frescos34UnidadSANDWICH QUESO JAMONSANDWICH QUESO JAMON $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.560 $ 28.560
50101634
Fruta fresca34UnidadFRUTA MANZANAFRUTA MANZANA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
50202304
Jugos y néctar envasados34UnidadJUGO LIQUIDO INDIVIDUAL CAJA 200MLJUGO LIQUIDO INDIVIDUAL CAJA 200ML $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
50192303
Postres, helados o yogurt congelado34UnidadYOGURT 110MLYOGURT 110ML $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.140
50181905
Galletas dulces o pastelitos34PaqueteGALLETAS DULCES 140 GRAMOS GALLETAS DULCES 140 GRAMOS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
Total Neto $ 89.692
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.041
TOTAL OC $ 106.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.