Orden de Compra. Nº2992-705-SE24 "Colaciones Cerro Guayaquil"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-705-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Cerro Guayaquil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 127960,44
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado400Unidad no definidahelado de agua helado de agua $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta150Unidadjaleas 110 grjaleas 110 gr $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.100 $ 44.100
50202303
Jugos y néctar concentrados20Unidadjugo néctar 1.6 litrosjugo néctar 1.6 litros $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.580 $ 28.580
50202311
Bebidas20Unidadbebidas 3 litrosbebidas 3 litros $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.340 $ 40.340
48101915
Bandejas de servicio50Unidadbandeja 14 cmbandeja 14 cm $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo150Unidadbolsa ecológicabolsa ecológica $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300Unidadvaso desechable térmicovaso desechable térmico $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.100 $ 20.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos300Unidadvaso desechable líquidos fríosvaso desechable líquidos fríos $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos150Unidadalfajoralfajor $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.800 $ 124.800
50202311
Bebidas150Unidadbebidas cero azúcar bebidas cero azúcar $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.200 $ 151.200
50201706
Café1Unidadcafé de 400 grscafé de 400 grs $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
50201713
Bolsitas de te2Unidadcaja de té caja de té $ 3.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.882 $ 7.882
50181905
Galletas dulces o pastelitos150Unidadgalletas dulcesgalletas dulces $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.200 $ 112.200
Total Neto $ 673.476
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.960
TOTAL OC $ 801.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.