Orden de Compra. Nº
2992-705-SE24
"
Colaciones Cerro Guayaquil
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-705-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Colaciones Cerro Guayaquil
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
127960,44
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
400
Unidad no definida
helado de agua
helado de agua
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.800
$ 100.800
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
150
Unidad
jaleas 110 gr
jaleas 110 gr
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.100
$ 44.100
50202303
Jugos y néctar concentrados
20
Unidad
jugo néctar 1.6 litros
jugo néctar 1.6 litros
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.580
$ 28.580
50202311
Bebidas
20
Unidad
bebidas 3 litros
bebidas 3 litros
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.340
$ 40.340
48101915
Bandejas de servicio
50
Unidad
bandeja 14 cm
bandeja 14 cm
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
150
Unidad
bolsa ecológica
bolsa ecológica
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.150
$ 3.150
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
vaso desechable térmico
vaso desechable térmico
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.100
$ 20.100
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
300
Unidad
vaso desechable líquidos fríos
vaso desechable líquidos fríos
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Unidad
alfajor
alfajor
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.800
$ 124.800
50202311
Bebidas
150
Unidad
bebidas cero azúcar
bebidas cero azúcar
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
50201706
Café
1
Unidad
café de 400 grs
café de 400 grs
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
50201713
Bolsitas de te
2
Unidad
caja de té
caja de té
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.882
$ 7.882
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Unidad
galletas dulces
galletas dulces
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 112.200
$ 112.200
Total Neto
$ 673.476
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.960
TOTAL OC
$ 801.436
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.