Orden de Compra. Nº
2992-710-SE25
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CONVENIO DE COLACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-710-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna
Monte Patria
Impuesto
31346,96
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos
41
Unidad
Manqueque
Manqueque
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.112
$ 34.112
93131607
Servicios de distribución de alimentos
41
Unidad
Yogurt 1+1
Yogurt 1+1
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.108
$ 24.108
93131607
Servicios de distribución de alimentos
82
Unidad
Leche líquida con sabor de 200cc
Leche líquida con sabor de 200cc
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.884
$ 37.884
93131607
Servicios de distribución de alimentos
41
Unidad
Bolsas para colación de 2 kilos
Bolsas para colación de 2 kilos
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.025
$ 1.025
93131607
Servicios de distribución de alimentos
41
Unidad
Agua mineral sin gas de 600 ml
Agua mineral sin gas de 600 ml
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.220
$ 17.220
93131607
Servicios de distribución de alimentos
41
Unidad
Galleton Quaker
Galleton Quaker
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.917
$ 17.917
93131607
Servicios de distribución de alimentos
41
Unidad
Manzanas
Manzanas
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.054
$ 12.054
93131607
Servicios de distribución de alimentos
41
Unidad
Barra de cereal bar
Barra de cereal bar
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.610
$ 8.610
93131607
Servicios de distribución de alimentos
41
Unidad
Galletas mini dulces
Galletas mini dulces
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.054
$ 12.054
Total Neto
$ 164.984
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.347
TOTAL OC
$ 196.331
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.