Orden de Compra. Nº2992-715-SE23 "CONVENIO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-715-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-11-2023
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-1-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-68-000 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 33953
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicom SpA
Razón Social SERVICOM SPA
R.U.T. 77.000.058-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicom SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111808
Arcilla común10Bolsagreda de 1 kilo lorcagreda de 1 kilo lorca $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201512
Cinta Transparente5Unidadcinta doble contactocinta doble contacto $ 6.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
44121618
Tijeras12Unidadtijera corte con diseño handtijera corte con diseño hand $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
14111610
Cartulina10Pliegocartulina metalica plateadacartulina metalica plateada $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
60121148
Papel lustre8Paquetepapel lustre carpeta de 20 hojas 15 colores 26.5x37.5 halleypapel lustre carpeta de 20 hojas 15 colores 26.5x37.5 halley $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
11151701
Hilo de lana10Paqueteset de lana de coloresset de lana de colores $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Resmaresma de carta equalitresma de carta equalit $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.500 $ 24.500
14111610
Cartulina10Sobresobre de cartulina metalica 75x53cm proartesobre de cartulina metalica 75x53cm proarte $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
60123001
Figuras de goma Eva10Sobregoma eva gliter 20x30 latina goma eva gliter 20x30 latina $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
60123001
Figuras de goma Eva10Sobresobre de goma eva 20x30 superartesobre de goma eva 20x30 superarte $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
Total Neto $ 178.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.953
TOTAL OC $ 212.653


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.