Orden de Compra. Nº2992-754-SE25 "MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA HUATULAME"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-754-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE FERRETERÍA PARA ESCUELA HUATULAME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-205-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 91774,94
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Don Oscar
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DON OSCAR Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.149.466-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Don Oscar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz3GalónBARNIZ BITROLUX CHILCORROFIN (ITEM 2.312)BARNIZ BITROLUX CHILCORROFIN (ITEM 2.312) $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.000 $ 135.000
30181511
Inodoros5UnidadSIFÓN URINARIO (ITEM 14.161)SIFÓN URINARIO (ITEM 14.161) $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
31211502
Pinturas de base acuosa2TinetaESMALTE AL AGUA (ITEM 13.2)ESMALTE AL AGUA (ITEM 13.2) $ 91.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.026 $ 183.026
Total Neto $ 483.026
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.775
TOTAL OC $ 574.801


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.