Orden de Compra. Nº2992-76-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-197-LR24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-76-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-02-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-197-LR24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-197-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DETALLE A FACTURAR

Facturar a:

I Municipalidad de Monte Patria

RuT: 69.040.800-7

Giro: Actividades de la Administración Publica

Dirección Diaguitas N° 31 O Balmaceda S/N

En la Factura emitida debe ingresar la orden de compra a la que corresponde dicha compra

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Víctor Hugo
Razón Social VICTOR HUGO ROBLES CORTES
R.U.T. 14.313.834-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Víctor Hugo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados193DíaTraslado de alumnos desde Palos Quemados. El Tome Alto, Tome, Bajo, La Villa, Villa Sur a LiceTraslado de alumnos del Lice $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300.000 $ 19.300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados193Díatraslado de alumnos desde Palos Quemados, El Tome Alto, Bajo, Villa Sur, hasta escuela El Palqui Pre-BasicaTraslado de alumnos escuela El Palqui Pre- Basica $ 69.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.317.000 $ 13.317.000
78111803
Servicios de autobuses contratados193DíaTraslado de alumnos desde Palos Quemados, El Tome Alto, Bajo, Villa Sur, hasta El Palqui segundo clicloTraslado de alumnos escuela El Palqui Segundo Ciclo $ 69.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.413.500 $ 13.413.500
Total Neto $ 46.030.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 46.030.500

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.