Orden de Compra. Nº2992-763-SE25 "Convenio de colaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-763-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio de colaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna 37
Impuesto 14495,29
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral31Botellaagua mineral sin gas 500mlagua mineral sin gas 500ml $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.020 $ 13.020
50131701
Leche o productos de mantequilla31Cajaleche en caja 200ml con saborleche en caja 200ml con sabor $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.322 $ 14.322
50192503
Rellenos de sándwich frescos31Unidadsandwich jamon quesosandwich jamon queso $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.248 $ 31.248
24111503
Bolsas de plástico31Unidadbolsa plasticas para colacion bolsa plasticas para colacion $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 775 $ 775
50101634
Fruta fresca31Unidadplatanoplatano $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.416 $ 10.416
50221202
Cereales en barra31Unidadbarra de cerealbarra de cereal $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.510 $ 6.510
Total Neto $ 76.291
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.495
TOTAL OC $ 90.786


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.