Orden de Compra. Nº
2992-784-SE25
"
Convenio de colaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-784-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
22-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
Convenio de colaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
26440,97
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados
10
Botella
juegos de nectar 1.6 litros
juego de nectar 1.6 litros
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
caja de te de 100 bolsitas
caja de te de 100 bolsitas
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.386
50192503
Rellenos de sándwich frescos
34
Unidad
sandwich ave mayo en marraqueta
sandwich ave mayo en marraqueta
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.700
$ 35.700
50181905
Galletas dulces o pastelitos
34
Unidad
alfajor
alfajor
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.420
$ 21.420
50181905
Galletas dulces o pastelitos
34
Unidad
queque con centro de manjar
queque con centro de manjar
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.288
$ 28.288
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
34
Unidad
vasos de aislapol 200ml
vasos de aislapol 200ml
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.856
$ 2.856
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
34
Unidad
vasos plasticos 200c
vasos plasticos 200cc
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.428
$ 1.428
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
1
Unidad
endulzante de 270 ml
endulzante de 270ml
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
azucar granulada de 1 kilos
azucar granulada de 1 kilos
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
paquete de galletas gretel obsesión champañitas
paquete de galletas gretel obsesión champañitas
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Paquete
paquete de galletas 120 a 160grs dulce triton limon
paquete de galletas 120 a 160grs dulce triton limon
$ 785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.850
$ 7.850
52121602
Servilletas
4
Paquete
paquete de servilletas de papel
paquete de servilletas de papel
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
Total Neto
$ 139.163
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.441
TOTAL OC
$ 165.604
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.