Orden de Compra. Nº2992-804-SE17 "combustible"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-804-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-04-2017
Nombre de la Orden de Compra combustible
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-67-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
REQUERIMIENTOS

LA FACTURA DEBE SER EMITIDA A NOMBRE DE LA

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

GIRO: GOBIERNO CENTRAL ADMINISTRACIÓN PUBLICA

RUT. 69.040.800-7

DIAGUITAS N° 31

 

LAS EMPRESAS QUE CEDAN LAS FACTURAS A EMPRESAS DE FACTORING

DEBERÁN ENVIAR EL DOCUMENTO NOTARIAL JUNTO A LA FACTURA, AL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PARA SER TRAMITADO EL CHEQUE O TRANSFERENCIA A QUIEN CORRESPONDA.

ADEMÁS DEBERAN ENVIAR LAS  COPIAS CEDIBLES, CABE SEÑALAR QUE SIN EL ENVIO DE ESTA COPIA SE DEMORA EL PROCESO DE PAGO, POR SER UN REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA
Razón Social SAMUEL ROJO M Y CIA LTDA
R.U.T. 84.199.300-4
Sucursal ROJO MARIN SAMUEL Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel58Unidad no definidaDIESEL NORMALDIESEL NORMAL $ 507,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.406 $ 29.401
15101505
Diesel403,679Unidad no definidaDIESEL SEPDIESEL SEP $ 510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.876 $ 205.876
15101506
Gasolina15Unidad no definidaGASOLINA MANTENIMIENTOGASOLINA MANTENIMIENTO $ 770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.550 $ 11.550
15101506
Gasolina45Unidad no definidaGASOLINA NORMALGASOLINA NORMAL $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.695 $ 34.690
Total Neto $ 281.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 281.517

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.