Orden de Compra. Nº
2992-807-SE25
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CONVENIO DE COLACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-807-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna
Monte Patria
Impuesto
4102,48
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos
1
Unidad
Café de 100 gramos
Café de 100 gramos
$ 5.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.034
$ 5.034
93131607
Servicios de distribución de alimentos
1
Unidad
Caja de té de hierbas de 20 unidades
Caja de té de hierbas de 20 unidades
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.336
$ 1.336
93131607
Servicios de distribución de alimentos
3
Unidad
Agua saborizada de 1.600 lts
Agua saborizada de 1.600 lts
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.783
$ 3.783
93131607
Servicios de distribución de alimentos
2
Unidad
Jugo nectar de 1.6 litros
Jugo nectar de 1.6 litros
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.858
$ 2.858
93131607
Servicios de distribución de alimentos
10
Unidad
Pan marraqueta
Pan marraqueta
$ 253,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.530
$ 2.530
93131607
Servicios de distribución de alimentos
1
kilogramo
Azúcar
Azúcar
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
93131607
Servicios de distribución de alimentos
2
Paquete
Servilletas de 24x24
Servilletas de 24x24
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
93131607
Servicios de distribución de alimentos
3
Paquete
Galletas surtidas
Galletas surtidas
$ 785,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.355
$ 2.355
93131607
Servicios de distribución de alimentos
3
Paquete
Galletas cracket o selz
Galletas cracket o selz
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.764
$ 1.764
Total Neto
$ 21.592
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 4.102
TOTAL OC
$ 25.694
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.