Orden de Compra. Nº2992-807-SE25 "CONVENIO DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-807-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna Monte Patria
Impuesto 4102,48
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadCafé de 100 gramosCafé de 100 gramos $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.034 $ 5.034
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadCaja de té de hierbas de 20 unidadesCaja de té de hierbas de 20 unidades $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336
93131607
Servicios de distribución de alimentos3UnidadAgua saborizada de 1.600 ltsAgua saborizada de 1.600 lts $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.783 $ 3.783
93131607
Servicios de distribución de alimentos2UnidadJugo nectar de 1.6 litrosJugo nectar de 1.6 litros $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.858 $ 2.858
93131607
Servicios de distribución de alimentos10UnidadPan marraqueta Pan marraqueta $ 253,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.530 $ 2.530
93131607
Servicios de distribución de alimentos1kilogramoAzúcarAzúcar $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
93131607
Servicios de distribución de alimentos2PaqueteServilletas de 24x24Servilletas de 24x24 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
93131607
Servicios de distribución de alimentos3PaqueteGalletas surtidasGalletas surtidas $ 785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.355 $ 2.355
93131607
Servicios de distribución de alimentos3PaqueteGalletas cracket o selzGalletas cracket o selz $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
Total Neto $ 21.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.102
TOTAL OC $ 25.694


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.