Orden de Compra. Nº
2992-823-SE25
"
CONVENIO DE COLACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-823-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna
Monte Patria
Impuesto
40844,87
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos
2
Caja
Té de 100 unidades
Té de 100 unidades
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.386
93131607
Servicios de distribución de alimentos
1
Unidad
Endulzante de 270 ml
Endulzante de 270 ml
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.353
$ 3.353
93131607
Servicios de distribución de alimentos
10
Unidad
Galletas dulces de 120 gramos
Galletas dulces de 120 gramos
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.720
$ 16.720
93131607
Servicios de distribución de alimentos
60
Unidad
Manqueque
Manqueque
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.920
93131607
Servicios de distribución de alimentos
60
Unidad
Sandwichs ave mayo en marraqueta
Sandwichs ave mayo en marraqueta
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.000
$ 63.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos
4
Unidad
Servilletas de papel de 24x24 cms
Servilletas de papel de 24x24 cms
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.680
$ 1.680
93131607
Servicios de distribución de alimentos
60
Unidad
Vasos de plumavit
Vasos de plumavit
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
93131607
Servicios de distribución de alimentos
60
Unidad
Vasos desechables
Vasos desechables
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
93131607
Servicios de distribución de alimentos
10
Unidad
Jugos de 1.6 lts
Jugos de 1.6 lts
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
93131607
Servicios de distribución de alimentos
60
Unidad
Alfajor de 35 gramos
Alfajor de 35 gramos
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.800
$ 37.800
93131607
Servicios de distribución de alimentos
2
kilogramo
Azúcar
Azúcar
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
93131607
Servicios de distribución de alimentos
10
Paquete
Galletas gretel , obseción
Galletas gretel , obseción
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
Total Neto
$ 214.973
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 40.845
TOTAL OC
$ 255.818
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.