Orden de Compra. Nº2992-823-SE25 "CONVENIO DE COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-823-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna Monte Patria
Impuesto 40844,87
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos2CajaTé de 100 unidadesTé de 100 unidades $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386
93131607
Servicios de distribución de alimentos1UnidadEndulzante de 270 mlEndulzante de 270 ml $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.353 $ 3.353
93131607
Servicios de distribución de alimentos10UnidadGalletas dulces de 120 gramosGalletas dulces de 120 gramos $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720
93131607
Servicios de distribución de alimentos60UnidadManquequeManqueque $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.920 $ 49.920
93131607
Servicios de distribución de alimentos60UnidadSandwichs ave mayo en marraquetaSandwichs ave mayo en marraqueta $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
93131607
Servicios de distribución de alimentos4UnidadServilletas de papel de 24x24 cms Servilletas de papel de 24x24 cms $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
93131607
Servicios de distribución de alimentos60UnidadVasos de plumavitVasos de plumavit $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
93131607
Servicios de distribución de alimentos60UnidadVasos desechablesVasos desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
93131607
Servicios de distribución de alimentos10UnidadJugos de 1.6 ltsJugos de 1.6 lts $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.290 $ 14.290
93131607
Servicios de distribución de alimentos60UnidadAlfajor de 35 gramosAlfajor de 35 gramos $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
93131607
Servicios de distribución de alimentos2kilogramoAzúcarAzúcar $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.184 $ 2.184
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Servicios de distribución de alimentos10PaqueteGalletas gretel , obseción Galletas gretel , obseción $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 214.973
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.845
TOTAL OC $ 255.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.