Orden de Compra. Nº
2992-828-SE25
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CONVENIO DE COLACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-828-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna
Monte Patria
Impuesto
19100,32
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
93131607
Servicios de distribución de alimentos
30
Unidad
Naranjas
Naranjas
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
93131607
Servicios de distribución de alimentos
37
Unidad
Agua saborizada de 600cc
Agua saborizada de 600cc
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.784
$ 30.784
93131607
Servicios de distribución de alimentos
100
Unidad
Cucharas desechables
Cucharas desechables
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.200
93131607
Servicios de distribución de alimentos
37
Unidad
Galletas mini dulces
Galletas mini dulces
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.878
$ 10.878
93131607
Servicios de distribución de alimentos
2
Pack
Palos de brochetas de 100 unidades
Palos de brochetas de 100 unidades
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.344
$ 3.344
93131607
Servicios de distribución de alimentos
30
Unidad
Plátanos
Plátanos
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
93131607
Servicios de distribución de alimentos
74
Unidad
Platos plásticos desechables
Platos plásticos desechables
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.700
$ 3.700
93131607
Servicios de distribución de alimentos
74
Unidad
Vasos desechables
Vasos desechables
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.108
$ 3.108
93131607
Servicios de distribución de alimentos
37
Unidad
Jugos de 200cc
Jugos de 200cc
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.432
$ 12.432
93131607
Servicios de distribución de alimentos
6
Unidad
Leche blanca de 1 litro
Leche blanca de 1 litro
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.008
$ 7.008
93131607
Servicios de distribución de alimentos
21
Unidad
Manzanas
Manzanas
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.174
$ 6.174
Total Neto
$ 100.528
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.100
TOTAL OC
$ 119.628
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.