Orden de Compra. Nº2992-837-SE22 "insumos alimenticios"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-837-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra insumos alimenticios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-142-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 176358
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos425UnidadSANDWICH JAMON QUESO EN PAN DE MOLDE 19.11.2022SANDWICH JAMON QUESO EN PAN DE MOLDE 19.11.2022 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 357.000 $ 357.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos425UnidadGALLETON DE AVENA 19.11.2022GALLETON DE AVENA 19.11.2022 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
50202304
Jugos y néctar envasados425UnidadJUGO LIQUIDO DE 200ML 19.11.2022JUGO LIQUIDO DE 200ML 19.11.2022 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
50221202
Cereales en barra425UnidadBARRA DE CEREAL 19.11.2022BARRA DE CEREAL 19.11.2022 $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.100 $ 107.100
50131701
Leche o productos de mantequilla425UnidadLECHE CON SABOR 200ml 19.11.2022LECHE CON SABOR 200ml 19.11.2022 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.500 $ 178.500
Total Neto $ 928.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 176.358
TOTAL OC $ 1.104.558


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.