Orden de Compra. Nº
2992-839-SE22
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insumos alimenticios
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-839-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
insumos alimenticios
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-142-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
19309,7
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
27
Botella
AGUA MINERAL SIN GAS 29.11.2022
AGUA MINERAL SIN GAS 29.11.2022
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
50202304
Jugos y néctar envasados
27
Caja
JUGO DE 200ML 29.11.2022
JUGO DE 200ML 29.11.2022
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.804
$ 6.804
50131701
Leche o productos de mantequilla
27
Caja
LECHE LIQUIDA CON SABOR FRUTILLA CAJA DE 200CC SORPOLE O COLUN 29.11.2022
LECHE LIQUIDA CON SABOR FRUTILLA CAJA DE 200CC SORPOLE O COLUN 29.11.2022
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
50101634
Fruta fresca
27
Unidad
MANZANA 29.11.2022
MANZANA 29.11.2022
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.072
$ 9.072
50181905
Galletas dulces o pastelitos
27
Unidad
QUEQUE INDIVIDUAL 29.11.2022
QUEQUE INDIVIDUAL 29.11.2022
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.412
$ 20.412
50192503
Rellenos de sándwich frescos
27
Unidad
SANDWICH AVE MAYO EN MARRAQUETA 29.11.2022
SANDWICH AVE MAYO EN MARRAQUETA 29.11.2022
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.216
$ 27.216
24111503
Bolsas de plástico
54
Unidad
BOLSA DE PLASTICO PARA COLACION 29.11.2022
BOLSA DE PLASTICO PARA COLACION 29.11.2022
$ 34,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.836
$ 1.836
50181905
Galletas dulces o pastelitos
27
Unidad
GALLETON DE AVENA 29.11.2022
GALLETON DE AVENA 29.11.2022
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
52121602
Servilletas
2
Paquete
SERVILLETA DE PAPEL 33X33 29.11.2022
SERVILLETA DE PAPEL 33X33 29.11.2022
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.512
14111703
Toallas de papel
2
Rollo
TOALLA DE PAPEL 29.11.2022
TOALLA DE PAPEL 29.11.2022
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.026
$ 3.026
Total Neto
$ 101.630
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.310
TOTAL OC
$ 120.940
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.