Orden de Compra. Nº
2992-840-SE25
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CONVENIO DE COLACIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-840-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO DE COLACIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
Comuna
Monte Patria
Impuesto
44631,38
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS 31, MONTE PATRIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
60
Botella
agua mineral de 600ml sin gas
agua mineral de 600ml sin gas
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
50202310
Agua mineral
60
Botella
agua saborisada de 500ml
agua saborisada de 500ml
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.920
50221202
Cereales en barra
60
Unidad
barra de cereal de 20grs
barra de cereal de 20grs
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.100
$ 14.100
24111503
Bolsas de plástico
60
Unidad
bolsa de 2 kilos para colación
bolsa de 2 kilos para colacion
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.500
$ 1.500
50101634
Fruta fresca
60
Unidad
manzana
manzana
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.640
$ 17.640
50131701
Leche o productos de mantequilla
60
Unidad
leche con sabor de 200cc
leche son sabor de 200cc
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
galleton de 40grs de avena
galleton de 40grs de avena
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.220
$ 26.220
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
queque con centro de manjar manqueque
queque con centro de manjar manqueque
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.920
$ 49.920
50202304
Jugos y néctar envasados
60
Unidad
jugo liquido en caja de 200ml
jugo liquido en caja de 200ml
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
14111509
Artículos de papelería
2
Rollo
toalla de papel de 30 mts
toalla de papel de 30mts
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.522
Total Neto
$ 234.902
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 44.631
TOTAL OC
$ 279.533
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.