Orden de Compra. Nº2992-854-SE25 "Convenio de colaciones"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-854-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Convenio de colaciones
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna 37
Impuesto 38191,9
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192503
Rellenos de sándwich frescos70Unidadsándwich jamón queso en pan marraquetasándwich jamón queso en pan marraqueta $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.500 $ 73.500
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos70Unidadvasos desechables térmicosvasos desechables térmicos $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.690 $ 4.690
50181905
Galletas dulces o pastelitos70Unidadalfajoralfajor $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.240 $ 58.240
50131701
Leche o productos de mantequilla30Litroleche líquida con sabor 1 litroleche líquida con sabor 1 litro $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.560 $ 37.560
52121602
Servilletas2Paquetepaquete de servilletas de papelpaquete de servilletas de papel $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50181905
Galletas dulces o pastelitos35Paquetegalletas 120 a 160grs triton, limongalletas 120 a 160grs triton, limon $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.180 $ 26.180
Total Neto $ 201.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.192
TOTAL OC $ 239.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.