Orden de Compra. Nº2992-855-SE24 "CONVENIO COLACIONES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-855-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-10-2024
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO COLACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna 37
Impuesto 5326,65
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral9Botellaagua mineral sin gas 500ccagua mineral sin gas 500cc $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780
50202304
Jugos y néctar envasados9Cajajugo de 200mljugo de 200ml $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.646 $ 2.646
24111503
Bolsas de plástico9Unidadbolsa de plastico para colacion bolsa de plastico para colacion $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189 $ 189
50101634
Fruta fresca9Unidadplatanosplatanos $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50181905
Galletas dulces o pastelitos9Unidadqueque individual manquequequeque individual manqueque $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
50192303
Postres, helados o yogurt congelado9Unidadyogurt + celeralyogurt + celeral $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.292
50192503
Rellenos de sándwich frescos10Unidadsandwich ave mayosandwich ave mayo $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
Total Neto $ 28.035
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.327
TOTAL OC $ 33.362


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.