Orden de Compra. Nº2992-857-SE25 "CONVENIO LIBRERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-857-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-176-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 23394,7
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Razón Social INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA
R.U.T. 76.432.149-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas20Unidadgoma borrargoma borrar $ 129,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
31201509
Cinta adhesiva de nilon10Unidadcinta adhesiva papel 48x40cinta adhesiva papel 48x40 $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
31201509
Cinta adhesiva de nilon10Unidadcinta adhesiva plástica embalaje 48x40cinta adhesiva plástica embalaje 48x40 $ 458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.580 $ 4.580
14111531
Libros o cuadernos de registro20Unidadcuaderno universitario cuadriculado 7mmcuaderno universitario cuadriculado 7mm $ 936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
44121706
Lápices de madera120Unidadlápiz grafito n°2 triangularlápiz grafito n°2 triangular $ 95,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.400 $ 11.400
11101501
Mica200Unidadmica transparente tamaño carta mica transparente tamaño carta $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.000 $ 43.000
44121708
Marcadores80Unidadmarcador de pizarra azul, negro, rojo, verde 20 de cada colormarcador de pizarra azul, negro, rojo, verde 20 de cada color $ 215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.200 $ 17.200
31201613
Adhesivo re-usable10Unidadadhesivo en barra 40 grsadhesivo en barra 40 grs $ 865,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.650 $ 8.650
Total Neto $ 123.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.395
TOTAL OC $ 146.525


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.