Orden de Compra. Nº
2992-857-SE25
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CONVENIO LIBRERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-857-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
CONVENIO LIBRERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-176-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
23394,7
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Razón Social
INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA
R.U.T.
76.432.149-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INVERSIONES Y RENTA AMINORTE LIMITADA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201603
Gomas
20
Unidad
goma borrar
goma borrar
$ 129,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.580
$ 2.580
31201509
Cinta adhesiva de nilon
10
Unidad
cinta adhesiva papel 48x40
cinta adhesiva papel 48x40
$ 1.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.000
$ 17.000
31201509
Cinta adhesiva de nilon
10
Unidad
cinta adhesiva plástica embalaje 48x40
cinta adhesiva plástica embalaje 48x40
$ 458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.580
$ 4.580
14111531
Libros o cuadernos de registro
20
Unidad
cuaderno universitario cuadriculado 7mm
cuaderno universitario cuadriculado 7mm
$ 936,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.720
$ 18.720
44121706
Lápices de madera
120
Unidad
lápiz grafito n°2 triangular
lápiz grafito n°2 triangular
$ 95,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.400
$ 11.400
11101501
Mica
200
Unidad
mica transparente tamaño carta
mica transparente tamaño carta
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
44121708
Marcadores
80
Unidad
marcador de pizarra azul, negro, rojo, verde 20 de cada color
marcador de pizarra azul, negro, rojo, verde 20 de cada color
$ 215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.200
$ 17.200
31201613
Adhesivo re-usable
10
Unidad
adhesivo en barra 40 grs
adhesivo en barra 40 grs
$ 865,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.650
$ 8.650
Total Neto
$ 123.130
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.395
TOTAL OC
$ 146.525
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.