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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2992-871-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO DE COLACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2992-214-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DIAGUITAS N°31 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
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R.U.T. |
69.040.800-7 |
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Dirección de Facturación |
DIAGUITAS N°31 |
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Comuna |
Monte Patria
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Impuesto |
8515,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS N°31 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Flor María |
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Razón Social |
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
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R.U.T. |
9.044.909-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Flor María |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 1 | Unidad | Nescafé de 400 gramos | Nescafé de 400 gramos |
$ 11.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.470
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$ 11.470
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 50 | Lámina | Láminas de jamón sandwichs | Láminas de jamón sandwichs |
$ 210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.500
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$ 10.500
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93131607
| Servicios de distribución de alimentos | 68 | Lámina | Queso Gauda | Queso Gauda |
$ 336,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 22.848
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$ 22.848
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Total Neto
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$ 44.818
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.515
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$ 53.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.