|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2992-872-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-05-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
insumos alimenticios |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
2997-16-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
|
|
R.U.T. |
69.040.800-7 |
|
Dirección de Facturación |
DIAGUITAS 31 |
|
Comuna |
Monte Patria
|
|
Impuesto |
5340,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
DIAGUITAS 31 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ACAMU |
|
Razón Social |
LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
|
|
R.U.T. |
76.571.818-k |
|
Sucursal |
ACAMU |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50131801
| Queso natural | 26 | Unidad no definida | lámina de queso gauda | lámina de queso gauda |
$ 108,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.808
|
$ 2.808
|
50181901
| Pan fresco | 26 | Unidad | pan de marraqueta | pan de marraqueta |
$ 148,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.848
|
$ 3.848
|
50101634
| Fruta fresca | 26 | Unidad | manzanas | manzanas |
$ 190,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.940
|
$ 4.940
|
50112001
| Carnes frescas procesadas y preparadas | 26 | Unidad | lámina de jamón sandwich San Jorge | lámina de jamón sandwichs San Jorge |
$ 85,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.210
|
$ 2.210
|
50202301
| Agua | 26 | Unidad | agua mineral (aquarius durazno )de 500 cc | agua mineral |
$ 550,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.300
|
$ 14.300
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.106
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.340
|
|
$ 33.446
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.