Orden de Compra. Nº
2992-881-SE25
"
Convenio de colaciones
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-881-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra
Convenio de colaciones
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-214-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
19848,92
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
12
Botella
agua mineral de 1.600 saborizada
agua mineral de 1.600 saborizada
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.132
$ 15.132
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
kilogramo
azucar blanca granulada de 1 kilo
azucar blanca granulada de 1 kilo
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
50202311
Bebidas
12
Botella
bebidas de 3 litros cada una
bebidas de 3 litros cada una
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.156
$ 30.156
24111503
Bolsas de plástico
200
Unidad
bolsa plastica desechable para colacion
bolsa plastica desechables para colacion
$ 25,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
50201713
Bolsitas de te
2
Caja
caja de te de hierbas de 100 unidades
caja de te de hierbas de 100 unidades
$ 6.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.428
$ 13.428
52151704
Cucharas domésticas
50
Unidad
cuchara desechable
cucharas desechable
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
50202304
Jugos y néctar envasados
12
Botella
jugos de 1.6 litros
jugos de 1.6 litros
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.148
$ 17.148
52121602
Servilletas
40
Unidad
paquete de servilletas de papel de papel
paquete de servilletas de papel de papel
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
30
Unidad
vasos de plumavit termicos
vasos de plumavit termicos
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 104.468
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.849
TOTAL OC
$ 124.317
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.