Orden de Compra. Nº2992-886-SE20 "INSUMOS ALIMENTICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-886-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-10-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-16-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 3342,86
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION Y DESPACHO

FACTURA A NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL

RUT. 69.040.800-7       

DIAGUITAS N° 31

CIUDAD: MONTE PATRIA

COMUNA: MONTE PATRIA

REGIÓN : COQUIMBO

 

DESPACHO

 

DESPACHAR A BODEGA DE EDUCACION PASAJE BULNES A UN COSTADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MONTE PATRIA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACAMU
Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
R.U.T. 76.571.818-k
Sucursal ACAMU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados7Botellabotellas de jugo de 1 1/2 litrobotellas de jugo de 1.1/2 litro $ 1.292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.044 $ 9.044
50181901
Pan fresco25Unidadpan marraquetapan marraqueta $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas25Láminaláminas de jamónlaminas de jamón $ 86,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.150 $ 2.150
50131801
Queso natural25Láminalaminas de queso amarillolaminas de queso amarillo $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
Total Neto $ 17.594
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.343
TOTAL OC $ 20.937


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.