Orden de Compra. Nº
2992-904-SE24
"
Colaciones Esc. Alejandro Chelen Rojas 87.294
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-904-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
Colaciones Esc. Alejandro Chelen Rojas 87.294
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
39090,6
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50192303
Postres, helados o yogurt congelado
40
Unidad no definida
YOGURT + CEREAL
YOGURT + CEREAL
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.520
$ 23.520
52121602
Servilletas
1
Unidad
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 420
$ 420
50202301
Agua
40
Unidad
AGUA MINERAL SIN GAS
AGUA MINERAL SIN GAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
50202311
Bebidas
40
Unidad
BEBIDAS SIN AZUCAR
BEBIDAS SIN AZUCAR
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.320
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
GALLETAS DULCES
GALLETAS DULCES
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.920
$ 29.920
50181905
Galletas dulces o pastelitos
40
Unidad
GALLETÓN
GALLETÓN
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.480
$ 17.480
50101634
Fruta fresca
40
Unidad
MANZANAS
MANZANAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50101634
Fruta fresca
40
Unidad
PERAS
PERAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50101634
Fruta fresca
40
Unidad
PLÁTANOS
PLÁTANOS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.440
$ 13.440
50181901
Pan fresco
40
Unidad
SANDWICH AVE MAYO
SANDWICH AVE MAYO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.320
$ 40.320
Total Neto
$ 205.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 39.091
TOTAL OC
$ 244.831
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.