Orden de Compra. Nº
2992-934-SE24
"
Colaciones Esc. Flor del Valle 88.578
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-934-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Colaciones Esc. Flor del Valle 88.578
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
15100,25
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Botella
Jugo néctar de 1.6 litros
Jugo néctar de 1.6 litros
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.290
$ 14.290
50201713
Bolsitas de te
1
Caja
caja de té de 100 bolsitas
caja de té de 100 bolsitas
$ 3.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.941
$ 3.941
50202301
Agua
10
Unidad
agua mineral saborizada 1.6 lts
agua mineral saborizada 1.6 lts
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50181901
Pan fresco
20
Unidad
sandwich ave mayo
sandwich ave mayo
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.160
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
galletas de 120 a 160 grs
galletas de 120 a 160 grs
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
50181905
Galletas dulces o pastelitos
20
Unidad
alfajor 35 grs
alfajor 35 grs
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
vasos desechables líquidos fríos
vasos desechables líquidos fríos
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
20
Unidad
vasos térmicos
vasos térmicos
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.340
$ 1.340
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar
2
Unidad
azúcar blanca granulada
azúcar blanca granulada
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.184
$ 2.184
52121602
Servilletas
2
Paquete
Servilletas
Servilletas
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
Total Neto
$ 79.475
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.100
TOTAL OC
$ 94.575
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.