Orden de Compra. Nº2992-94-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-14-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-94-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2992-14-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-14-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
facturacion

DATOS DE FACTURACION:

Municipalidad de Monte Patria

RUT. 69.040.800-7

GIRO: Actividades de la Administración Publica

Dirección: Diaguitas N°31

Región: Coquimbo

53-2-354400

 

 

 

CONTACTO FACTURA

gabrielbarraza@demmontepatria.cl

Unidad de Contabilidad

Gabriel Barraza

53-2-354400 anexo

angelavillanueva@demmontepatria.cl

Unidad de Contabilidad

Angela Villanueva

53-2-354400 anexo 161

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor campodonico serv med
Razón Social CAMPODONICO SERVICIOS MEDICOS SPA
R.U.T. 77.980.298-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal campodonico serv med
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85122201
Exámenes médicos560Unidadservicio de evaluaciones médicasValor neto total de servicio de evaluaciones por 2 pediatrasMF y 1 psiquiatraneurólogo, con asistente. Experiencia en PIE. Se entrega FUV mismo día. Todos los insumos incluídos. Se reciben correcciones sin límite de tiempo. Oferta válida por 120 días. $ 13.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.761.040 $ 7.761.250
Total Neto $ 7.761.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 7.761.250

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.