Orden de Compra. Nº2992-940-SE24 "Colaciones Esc. Flor del Valle 87.523"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-940-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Colaciones Esc. Flor del Valle 87.523
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 30324,57
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo46UnidadBOLSASBOLSAS $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966
14111703
Toallas de papel1UnidadTOALLA DE PAPEL TOALLA DE PAPEL $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.513 $ 2.513
50101634
Fruta fresca46UnidadMANZANASMANZANAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.524 $ 13.524
50131701
Leche o productos de mantequilla46UnidadYOGU YOGU YOGU YOGU $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.116 $ 25.116
50181905
Galletas dulces o pastelitos46UnidadQUEQUE INDIVIDUAL CON CENTRO DE MANJARQUEQUE INDIVIDUAL CON CENTRO DE MANJAR $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.456 $ 15.456
50181905
Galletas dulces o pastelitos46UnidadGALLETÓN GALLETÓN $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.102 $ 20.102
50202301
Agua46UnidadAGUA MINERAL SABORIZADAAGUA MINERAL SABORIZADA $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.272 $ 38.272
50202301
Agua46UnidadAGUA MINERAL SIN GASAGUA MINERAL SIN GAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320
50202304
Jugos y néctar envasados46UnidadJUGO INDIVIDUAL 200 ML JUGO INDIVIDUAL 200 ML $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.524 $ 13.524
50221202
Cereales en barra46UnidadBARRA DE CEREAL BARRA DE CEREAL $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.810 $ 10.810
Total Neto $ 159.603
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.325
TOTAL OC $ 189.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.