Orden de Compra. Nº2992-957-SE11 "Material de Construcción"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-957-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Material de Construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-6-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra Diaguitas nº 31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 211755,798319001
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHODESPACHO A ESCUELA SANTA BERNARDITA DE PEDREGAL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Razón Social SELIM DABED Y CIA LTDA
R.U.T. 81.515.100-3
Sucursal Selim Dabed y Cia. Ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte10Galón1 G PC ESMALTE CER BASE MEDIA1 G PC ESMALTE CER BASE MEDIA $ 11.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.240 $ 119.244
31211506
Pinturas de látex3GalónUND LATEX MASTER COL ECONOM 2"UND LATEX MASTER COL ECONOM 2" $ 23.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.965 $ 70.966
11111611
Grava6CubetaMTS RIPIO M3MT3 RIPIO M3 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
11111701
Arena silícea6CubetaMTS ARENA POR M3MTS ARENA POR M3 $ 48.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000
31211904
Brochas6UnidadUND BROCHA CONDOR ECONOM 2"UND BROCHA CONDOR ECONOM 2" $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.218
31211906
Rodillos de pintar6UnidadUND RODILLO CHIPORRO HELA NAT 18 CMUND RODILLO CHIPORRO HELA NAT 18 CM $ 2.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.504 $ 12.504
31211604
Diluyentes para pinturas1LitroUND AGUARRAS MINERAL C/E 5 LUND AGUARRAS MINERAL C/E 5 L $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.748 $ 4.748
30111601
Cemento70SacoCEMENTO ESPECIAL DE 42.5 SAC CEMENTO ESP 42.5 CONTRUCTORA STOCK $ 4.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 328.790 $ 328.824
Total Neto $ 1.114.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 211.756
TOTAL OC $ 1.326.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.