Orden de Compra. Nº2992-969-SE24 "Insumos Alimenticios Col. Cerro Guayaquil "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-969-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios Col. Cerro Guayaquil
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 34892,55
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco10BolsaPAN DE MOLDE 560 GRSPAN DE MOLDE 560 GRS $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.130 $ 25.130
50202301
Agua10BotellaAGUA MINERAL 1.6 LTSAGUA MINERAL 1.6 LTS $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
50202311
Bebidas10BotellaBEBIDAS ZERO AZÚCAR 3 LITROSBEBIDAS ZERO AZÚCAR 3 LITROS $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.170 $ 20.170
50201713
Bolsitas de te4CajaTÉ DE 20 BOLSITASTÉ DE 20 BOLSITAS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
48101915
Bandejas de servicio10UnidadBANDEJAS 34 CMSBANDEJAS 34 CMS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadGALLETASGALLETAS $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
50101634
Fruta fresca50UnidadMANZANASMANZANAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
42141502
Palitos con casquillo de fibra10UnidadMONDADIENTES MONDADIENTES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
50101634
Fruta fresca35UnidadPLÁTANOSPLÁTANOS $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
50111510
Carne de ave o carne fresca4UnidadPASTA DE POLLOPASTA DE POLLO $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.412 $ 13.412
50101634
Fruta fresca5UnidadPIÑAPIÑA $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.565
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos10kilogramoAZÚCAR BLANCA GRANULADAAZÚCAR BLANCA GRANULADA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
50101634
Fruta fresca5kilogramoFRUTILLASFRUTILLAS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas50LáminaLÁMINAS DE JAMÓNLÁMINAS DE JAMÓN $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
50131801
Queso natural50LáminaLÁMINAS DE QUESO LÁMINAS DE QUESO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
Total Neto $ 183.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.893
TOTAL OC $ 218.538


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.