Orden de Compra. Nº
2992-969-SE24
"
Insumos Alimenticios Col. Cerro Guayaquil
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-969-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Insumos Alimenticios Col. Cerro Guayaquil
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
34892,55
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50181901
Pan fresco
10
Bolsa
PAN DE MOLDE 560 GRS
PAN DE MOLDE 560 GRS
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.130
$ 25.130
50202301
Agua
10
Botella
AGUA MINERAL 1.6 LTS
AGUA MINERAL 1.6 LTS
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.320
$ 8.320
50202311
Bebidas
10
Botella
BEBIDAS ZERO AZÚCAR 3 LITROS
BEBIDAS ZERO AZÚCAR 3 LITROS
$ 2.017,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.170
$ 20.170
50201713
Bolsitas de te
4
Caja
TÉ DE 20 BOLSITAS
TÉ DE 20 BOLSITAS
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
48101915
Bandejas de servicio
10
Unidad
BANDEJAS 34 CMS
BANDEJAS 34 CMS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
GALLETAS
GALLETAS
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.480
$ 7.480
50101634
Fruta fresca
50
Unidad
MANZANAS
MANZANAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
42141502
Palitos con casquillo de fibra
10
Unidad
MONDADIENTES
MONDADIENTES
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50101634
Fruta fresca
35
Unidad
PLÁTANOS
PLÁTANOS
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
50111510
Carne de ave o carne fresca
4
Unidad
PASTA DE POLLO
PASTA DE POLLO
$ 3.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.412
$ 13.412
50101634
Fruta fresca
5
Unidad
PIÑA
PIÑA
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.565
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos
10
kilogramo
AZÚCAR BLANCA GRANULADA
AZÚCAR BLANCA GRANULADA
$ 1.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
50101634
Fruta fresca
5
kilogramo
FRUTILLAS
FRUTILLAS
$ 4.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas
50
Lámina
LÁMINAS DE JAMÓN
LÁMINAS DE JAMÓN
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
50131801
Queso natural
50
Lámina
LÁMINAS DE QUESO
LÁMINAS DE QUESO
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.800
$ 16.800
Total Neto
$ 183.645
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.893
TOTAL OC
$ 218.538
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.