Orden de Compra. Nº2992-980-SE24 "COLACIONES ESCUELA DE HUATULAME "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-980-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ESCUELA DE HUATULAME
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 11877,66
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Flor María
Razón Social JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T. 9.044.909-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla23UnidadBEBIDA LÁCTEA DE 200 ML.BEBIDA LÁCTEA DE 200 ML. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.558 $ 12.558
50181905
Galletas dulces o pastelitos23UnidadBARRA DE CEREAL DE 20 GRS SIN SELLOS.BARRA DE CEREAL DE 20 GRS SIN SELLOS. $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.405 $ 5.405
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo23UnidadBOLSA DE 2 KILOS PARA COLACIÓN.BOLSA DE 2 KILOS PARA COLACIÓN. $ 21,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 483 $ 483
50181905
Galletas dulces o pastelitos23UnidadQUEQUE INDIVUDUAL DE 80 A 100 GRS.QUEQUE INDIVUDUAL DE 80 A 100 GRS. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.136 $ 19.136
50202310
Agua mineral23UnidadAGUA SABORIZADA DE 500 ML O 600 ML.AGUA SABORIZADA DE 500 ML O 600 ML. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.136 $ 19.136
50181905
Galletas dulces o pastelitos23UnidadGALLETA MINI DE 35 GRS.GALLETA MINI DE 35 GRS. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.796 $ 5.796
Total Neto $ 62.514
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.878
TOTAL OC $ 74.392


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.