Orden de Compra. Nº
2992-982-SE24
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COLACIONES COLEGIO CERRO GUAYAQUIL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2992-982-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
COLACIONES COLEGIO CERRO GUAYAQUIL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2992-133-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra
DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T.
69.040.800-7
Dirección de Facturación
DIAGUITAS N°31
Comuna
Monte Patria
Impuesto
18029,1
Dirección de Envío de la Factura
DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial Flor María
Razón Social
JORGE RICARDO BARRAZA BOLBARÁN
R.U.T.
9.044.909-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Comercial Flor María
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
Unidad no definida
BEBIDA LÁCTEA DE 200 ML.
BEBIDA LÁCTEA DE 200 ML.
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.380
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Unidad no definida
QUEQUE INDIVIDUAL DE 30 GRS ENVASADO CON CENTRO DE MANJAR.
QUEQUE INDIVIDUAL DE 30 GRS ENVASADO CON CENTRO DE MANJAR.
$ 336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
50181901
Pan fresco
30
Unidad
SÁNDWICH AVE MAYO, EN MARRAQUETA O HALLULLA CON SERVILLETA O ALUZA.
SÁNDWICH AVE MAYO, EN MARRAQUETA O HALLULLA CON SERVILLETA O ALUZA.
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
50131701
Leche o productos de mantequilla
30
Unidad
YOGURT DE 110 ML.
YOGURT DE 110 ML.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
30
Unidad
BOLSA DE 2 KILOS PARA COLACIÓN.
BOLSA DE 2 KILOS PARA COLACIÓN.
$ 21,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
50192401
Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta
30
Unidad
JALEA ENVASADA DE 110 GRS SIN SELLOS.
JALEA ENVASADA DE 110 GRS SIN SELLOS.
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
50181905
Galletas dulces o pastelitos
30
Paquete
GALLETA DE 120 A 160 GRS, DULCES.
GALLETA DE 120 A 160 GRS, DULCES.
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.440
$ 22.440
Total Neto
$ 94.890
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.029
TOTAL OC
$ 112.919
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.