Orden de Compra. Nº2992-983-SE20 "INSUMOS ALIMENTICIOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2992-983-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ALIMENTICIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2997-16-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Unidad de Compra DIAGUITAS N°31
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MONTEPATRIA
R.U.T. 69.040.800-7
Dirección de Facturación DIAGUITAS N°31
Comuna Monte Patria
Impuesto 32076,37
Dirección de Envío de la Factura DIAGUITAS N°31
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION Y DESPACHO

FACTURA A NOMBRE:

MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA EN GENERAL

RUT. 69.040.800-7       

DIAGUITAS N° 31

CIUDAD: MONTE PATRIA

COMUNA: MONTE PATRIA

REGIÓN : COQUIMBO

 

DESPACHO

 

DESPACHAR A BODEGA DE EDUCACION PASAJE BULNES A UN COSTADO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MONTE PATRIA

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ACAMU
Razón Social LINEA DE PRODUCTOS ACAMU SPA
R.U.T. 76.571.818-k
Sucursal ACAMU
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral30Botellaagua mineral con saboragua mineral con sabor $ 1.964,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.920 $ 58.920
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar3Botellaendulzante de 400 mlendulzante de 400 ml $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
50202304
Jugos y néctar envasados20Botellabotellas de jugo de 2 litrobotellas de jugo de 2 litro $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.800 $ 29.800
50201713
Bolsitas de te2Cajacaja de te de 100 bolsitascaja de te de 100 bolsitas $ 2.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.860 $ 4.860
50201709
Café instantáneo2Tarrocafé instantáneo de 400 gramoscafé instantáneo de 400 gramos $ 7.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.820 $ 14.820
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar11kilogramoazúcar ianzaazúcar ianza $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.843 $ 7.843
14111703
Toallas de papel10Rollotoalla de papel industrialtoalla de papel industrial $ 4.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.980 $ 42.980
Total Neto $ 168.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.076
TOTAL OC $ 200.899


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.