Orden de Compra. Nº2993-101-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-44-LE15"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-101-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-44-LE15
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 45751,62
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4699  $ 2.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.605 $ 2.605
11121610
Maderas duras1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4689  $ 53.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.697 $ 53.697
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4568  $ 21.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.681 $ 21.681
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4569  $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.202 $ 4.202
11121610
Maderas duras1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4688  $ 126.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050
31162309
Estantes de montaje1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4491  $ 32.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.563 $ 32.563
Total Neto $ 240.798
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.752
TOTAL OC $ 286.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.