Orden de Compra. Nº2993-124-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-124-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 623199,81
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52121502
Cobertor acolchado o plumón1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4832  $ 437.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.815 $ 437.815
52121502
Cobertor acolchado o plumón1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4829  $ 487.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.815 $ 487.815
52121502
Cobertor acolchado o plumón1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4831  $ 418.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.487 $ 418.487
52121502
Cobertor acolchado o plumón1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4825  $ 640.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.000 $ 640.000
52121502
Cobertor acolchado o plumón1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4826  $ 652.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 652.185 $ 652.185
52121502
Cobertor acolchado o plumón1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 4828  $ 643.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 643.697 $ 643.697
Total Neto $ 3.279.999
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 623.200
TOTAL OC $ 3.903.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.