Orden de Compra. Nº
2993-130-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2993-130-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-08-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Obras Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna
Queilén
Impuesto
189895,5
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería "DonCarlos"
Razón Social
MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T.
10.336.638-0
Sucursal
Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 6062
$ 47.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.899
$ 47.899
39101601
ampolletas halógenas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 5995
$ 439.454,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 439.454
$ 439.454
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 6015
$ 61.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 61.639
$ 61.639
15121501
Aceite de motor
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 6064
$ 208.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 208.403
$ 208.403
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 5955
$ 38.866,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.866
$ 38.866
31161506
Tornillos roscalata
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 6061
$ 49.003,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.003
$ 49.003
31162006
Clavos de alambre
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 60007
$ 11.765,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.765
$ 11.765
31162006
Clavos de alambre
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 6013
$ 34.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.538
$ 34.538
30161708
Alfombras de nudos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 6023
$ 80.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.000
$ 80.000
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 6063
$ 9.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.160
$ 9.160
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 6060
$ 18.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.723
$ 18.723
Total Neto
$ 999.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 189.896
TOTAL OC
$ 1.189.346
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.