Orden de Compra. Nº2993-130-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-130-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 189895,5
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 6062  $ 47.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.899 $ 47.899
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 5995  $ 439.454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.454 $ 439.454
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 6015  $ 61.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.639 $ 61.639
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 6064  $ 208.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.403 $ 208.403
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 5955  $ 38.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.866 $ 38.866
31161506
Tornillos roscalata1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 6061  $ 49.003,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.003 $ 49.003
31162006
Clavos de alambre1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 60007  $ 11.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
31162006
Clavos de alambre1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 6013  $ 34.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.538 $ 34.538
30161708
Alfombras de nudos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 6023  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 6063  $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.160 $ 9.160
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 6060  $ 18.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.723 $ 18.723
Total Neto $ 999.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 189.896
TOTAL OC $ 1.189.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.