Orden de Compra. Nº2993-16-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-16-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 237364,34
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162006
Clavos de alambre1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7461  $ 128.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.487 $ 128.487
30111601
Cemento1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7486  $ 329.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 329.286 $ 329.286
13111016
Polietileno1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7454  $ 82.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.983 $ 82.983
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7426  $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034
23171540
Maquinaria para soldadura al arco en atmósfera de 1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7438  $ 289.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.076 $ 289.076
52141504
Cocinas domésticas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7457  $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7386  $ 83.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.319 $ 83.319
Total Neto $ 1.249.286
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 237.364
TOTAL OC $ 1.486.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.