Orden de Compra. Nº2993-21-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-21-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 93738,59
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7535  $ 83.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.109 $ 83.109
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7536  $ 83.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.445 $ 83.445
13111016
Polietileno1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7516  $ 83.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.824 $ 83.824
11162108
Tejido o tela de malla metálica1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7539  $ 82.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.311 $ 82.311
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7537  $ 83.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.067 $ 83.067
13111016
Polietileno1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7538  $ 77.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.605 $ 77.605
Total Neto $ 493.361
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 93.739
TOTAL OC $ 587.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.