Orden de Compra. Nº2993-22-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-22-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-01-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 303343,55
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162108
Tejido o tela de malla metálica1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7504  $ 72.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.597 $ 72.597
11162111
Malla1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7437  $ 83.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.697 $ 83.697
11121610
Maderas duras1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7430  $ 83.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.866 $ 83.866
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7431  $ 242.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.353 $ 242.353
11162111
Malla1Unidad no definidaSEGUN FCATURA Nº 7502  $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.269 $ 82.269
10171605
Mezclas NPK (nitrógeno, fósforo y potasio)1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7492  $ 83.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.361 $ 83.361
27131505
Taladro neumático1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7409  $ 248.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.739 $ 248.739
11162111
Malla1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7436  $ 83.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.697 $ 83.697
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7491  $ 83.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.782 $ 83.782
11162111
Malla1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7506  $ 82.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.689 $ 82.689
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7456  $ 83.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.697 $ 83.697
11162111
Malla1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7515  $ 83.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.697 $ 83.697
11121610
Maderas duras1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 7425  $ 282.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 282.101 $ 282.101
Total Neto $ 1.596.545
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 303.344
TOTAL OC $ 1.899.889


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.