|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2993-248-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
PROVIENE DE LA LICITACION PUBLICA N° 2993-116-LP07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
TERCER ESTADO DE PAGO POR PROYECTO REHABILITACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS BAJITOS, SEGUN INFORME DEL DIRECTOR DE OBRAS.- |
|
Proveniente de Licitación
|
2993-116-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Obras Municipal |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Queilén
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I. Municipalidad de Queilén
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
2614580,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JAVIER ARMANDO PAREDES GARAY
|
|
R.U.T. |
12.760.517-3 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81101513
| Construcción de edificios | 1 | Unidad | Construcción de edificios | CONSTRUCCION PARA PROYECTO HABILITACION JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS BAJITOS DE QUEILEN.- |
$ 13.760.950,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.760.950
|
$ 13.760.950
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.760.950
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.614.580
|
|
$ 16.375.530
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.