Orden de Compra. Nº2993-261-SE07 "PROVIENE DE LA LICITACION Nº 2993-19-LE05"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad de Queilén
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-261-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2007
Nombre de la Orden de Compra PROVIENE DE LA LICITACION Nº 2993-19-LE05
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA TRASLADO APOYOS FAMILIARES PROGRAMA PUENTE.- ITEM: 61.316.16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I. Municipalidad de Queilén
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad de Queilén
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social NESTOR ALBINO VERA ALVAREZ
R.U.T. 10.840.589-9
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101506
Gasolina400LitroGasolinaGasolina de 95 octanos.- $ 677,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.800 $ 270.800
Total Neto $ 270.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 270.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.