Orden de Compra. Nº2993-50-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-50-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 121861,82
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171501
Candados1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº2151  $ 45.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.084 $ 45.084
46171501
Candados1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº2156  $ 47.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.479 $ 47.479
46171501
Candados1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº2155  $ 22.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.647 $ 22.647
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 2510  $ 53.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.059 $ 53.059
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº2157  $ 347.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.059 $ 347.059
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº2163  $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
31211505
Pinturas aceitosas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº1805  $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº2658  $ 27.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.689 $ 27.689
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº2686  $ 8.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.445 $ 8.445
Total Neto $ 641.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 121.862
TOTAL OC $ 763.240


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.