Orden de Compra. Nº
2993-50-SE17
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2993-50-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
16-03-2017
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Obras Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna
Queilén
Impuesto
121861,82
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería "DonCarlos"
Razón Social
MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T.
10.336.638-0
Sucursal
Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46171501
Candados
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº2151
$ 45.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.084
$ 45.084
46171501
Candados
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº2156
$ 47.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.479
$ 47.479
46171501
Candados
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº2155
$ 22.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.647
$ 22.647
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 2510
$ 53.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.059
$ 53.059
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº2157
$ 347.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 347.059
$ 347.059
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº2163
$ 14.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.286
$ 14.286
31211505
Pinturas aceitosas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº1805
$ 75.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 75.630
$ 75.630
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº2658
$ 27.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.689
$ 27.689
39121402
Enchufes eléctricos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº2686
$ 8.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.445
$ 8.445
Total Neto
$ 641.378
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 121.862
TOTAL OC
$ 763.240
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.