|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2993-58-SE15 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-04-2015 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE FOTOCOPIAS Y ANILLADO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Obras Municipal |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
|
|
R.U.T. |
69.230.600-7 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
|
Comuna |
Queilén
|
|
Impuesto |
31301,13559898 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
mundoislanet |
|
Razón Social |
CARLOS LEONARDO SALDIVIA RIFFO
|
|
R.U.T. |
10.332.836-5 |
|
Sucursal |
mundoislanet |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 4836 | Unidad no definida | FOTOCOPIAS | |
$ 24,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 116.064
|
$ 117.852
|
44122117
| Anillados | 62 | Unidad no definida | ANILLADO 10 O 12 MM | |
$ 756,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 46.872
|
$ 46.891
|
|
|
Total Neto
|
$ 164.743
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 31.301
|
|
$ 196.044
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.