Orden de Compra. Nº2993-63-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-63-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-2-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-2-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 49344,14
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería "DonCarlos"
Razón Social MAURICIO OMAR MUNOZ PACHECO
R.U.T. 10.336.638-0
Sucursal Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 2859  $ 28.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.067 $ 28.067
31201503
Cintas adhesivas de protección1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 3004  $ 29.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.664 $ 29.664
31162309
Estantes de montaje1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 2890  $ 52.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.143 $ 52.143
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 3828  $ 23.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.866 $ 23.866
23171515
Electrodos para soldar1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 3925  $ 26.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.261 $ 26.261
15121501
Aceite de motor1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 3908  $ 33.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.529 $ 33.529
11121611
Tablero de partículas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 2897  $ 66.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.176 $ 66.176
Total Neto $ 259.706
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.344
TOTAL OC $ 309.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.