Orden de Compra. Nº2993-84-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-1-LP18"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2993-84-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 23-04-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2993-1-LP18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2993-1-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 65086,78
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ruben Vargas Segovia
Razón Social RUBEN DARIO VARGAS SEGOVIA
R.U.T. 13.409.775-2
Sucursal Ruben Vargas Segovia
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 308  $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.933 $ 31.933
26121505
Alambre para artefactos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº312  $ 62.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.353 $ 62.353
26121505
Alambre para artefactos1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº313  $ 63.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.613 $ 63.613
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº306  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31162003
Clavos de acabado1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº307  $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
31211910
Mitones1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº305  $ 46.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.218 $ 46.218
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº311  $ 136.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.933 $ 136.933
Total Neto $ 342.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.087
TOTAL OC $ 407.649


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.