Orden de Compra. Nº
2994-128-SE21
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-1-LE21
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2994-128-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-1-LE21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2994-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 del sistema 24.01.007.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna
Queilén
Impuesto
350894,66
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CECILIA DEL TRANSITO
Razón Social
CECILIA SUAZO RUIZ
R.U.T.
16.177.217-8
Sucursal
CECILIA DEL TRANSITO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 432
$ 1.638,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.638
$ 1.638
50201706
Café
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 431
$ 18.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.390
$ 18.390
50171551
Sal de cocina o de mesa
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 410
$ 3.561,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.561
$ 3.561
50131701
Leche o productos de mantequilla
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 418
$ 97.395,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 97.395
$ 97.395
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 419
$ 726.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 726.050
$ 726.050
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 427
$ 18.148,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.148
$ 18.148
50201706
Café
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 428
$ 20.650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.650
$ 20.650
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 430
$ 23.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.420
$ 23.420
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 429
$ 896.460,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 896.460
$ 896.460
50202301
Agua
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 420
$ 2.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
50192901
Pasta o tallarines naturales frescos
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 408
$ 20.299,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.299
$ 20.299
50201706
Café
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA Nº 409
$ 18.283,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.283
$ 18.283
Total Neto
$ 1.846.814
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 350.895
TOTAL OC
$ 2.197.709
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.