Orden de Compra. Nº
2994-132-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-57-LP23
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2994-132-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-04-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-57-LP23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2994-57-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra
Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24.01.007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T.
69.230.600-7
Dirección de Facturación
Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna
Queilén
Impuesto
258000,62
Dirección de Envío de la Factura
Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferretería "DonCarlos"
Razón Social
MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
R.U.T.
10.336.638-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferretería "DonCarlos"
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
49121502
Colchones de espuma
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46245
$ 110.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.084
$ 110.084
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46060
$ 137.983,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 137.983
$ 137.983
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 45203
$ 95.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 95.798
$ 95.798
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46156
$ 22.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.185
$ 22.185
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46013
$ 124.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 124.790
$ 124.790
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46123
$ 68.403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 68.403
$ 68.403
11121611
Tablero de partículas
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46134
$ 136.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.134
$ 136.134
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46155
$ 122.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.689
$ 122.689
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46154
$ 159.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.496
$ 159.496
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46246
$ 134.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 134.958
$ 134.958
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46247
$ 122.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.689
$ 122.689
30102212
Plancha de cinc
1
Unidad no definida
SEGUN FACTURA N° 46248
$ 122.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 122.689
$ 122.689
Total Neto
$ 1.357.898
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 258.001
TOTAL OC
$ 1.615.899
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.