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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-133-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
09-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2994-22-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
302563,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CHRISTIAN MUÑOZ VARNET SERPC EIRL |
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Razón Social |
CHRISTIAN RAMON MUNOZ VARNET SERPC EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILID
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R.U.T. |
76.205.442-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHRISTIAN MUÑOZ VARNET SERPC EIRL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212110
| Impresoras multifunción o multifuncionales | 3 | Unidad | ADQUISICION DE 3 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, INALAMBRICAS, ETHERNET, HOJA DE OFICIO. SEGUN DOCUMENTO ADJUNTO. | |
$ 530.812,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.592.436
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$ 1.592.436
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Total Neto
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$ 1.592.436
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 1
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IVA 19 %
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$ 302.563
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$ 1.895.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.