Orden de Compra. Nº2994-143-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-25-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-143-SE23
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-25-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2994-25-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 856678,46
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ConstruHogar
Razón Social HÉCTOR MANUEL HARO NAUTO
R.U.T. 14.440.431-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ConstruHogar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131502
Construcción de casas1UnidadCONVENIO SUMINISTRO SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES E INFRAESTRUCTURA DE USO PUBLICO 2023, SEGUN FACTURA N° 67  $ 4.508.834,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.508.834 $ 4.508.834
Total Neto $ 4.508.834
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 856.678
TOTAL OC $ 5.365.512


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.