Orden de Compra. Nº2994-159-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-9-LE13"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2994-159-SE14
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 14-04-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-9-LE13
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2994-9-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
R.U.T. 69.230.600-7
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 283
Comuna Queilén
Impuesto 114957,98
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 283
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCOS OSVALDO
Razón Social MARCOS OSVALDO PIÑEIRO CALISTO
R.U.T. 12.203.558-1
Sucursal MARCOS OSVALDO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
Banquetes1Unidad no definidaSEGUN FACTURA Nº 000051, POR 120 PLATOS DE CURANTO, CLUB MOTOQUEROS  $ 605.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.042 $ 605.042
Total Neto $ 605.042
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.958
TOTAL OC $ 720.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.