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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-2-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-01-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-42-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-42-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maderas Hernandez |
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Razón Social |
HECTOR ARTEMIO HERNANDEZ ANDRADE
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R.U.T. |
9.019.103-9 |
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Sucursal |
Maderas Hernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 10 | Metro Lineal | METROS DE LEÑA DE LUMA Y TEPA.- | SE OFERTA LEÑA DE TEPA Y LUMA SEGUN LO SOLICITADO POR LA MUNICIPALIDAD. PLAZO DE ENTREGA 1 DIA EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD UNA VEZ EMITIDA ORDEN DE COMPRA. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.