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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-227-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
27-09-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2994-21-L113 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2994-21-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
38000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Maderas Hernandez |
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Razón Social |
HECTOR ARTEMIO HERNANDEZ ANDRADE
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R.U.T. |
9.019.103-9 |
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Sucursal |
Maderas Hernandez |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121610
| Maderas duras | 10 | Metro Lineal | METROS DE LEÑA DE LUMA Y TEPA.- | Se entregará leña, según lo solicitado por la Municipalidad de Queilen con su respectiva guía libre transito. Entrega de leña en un plazo de 24 horas de haber recibido orden de compra. |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 200.000
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$ 200.000
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Total Neto
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$ 200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 38.000
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$ 238.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.